Steuerungsunterstützung und Controlling
Haushaltsdiagramm
-356.000 €
Bürgerservice
11120010 Bürgerservice
-356.000 €
48,11%
-242.000 €
Kämmerei
11120000 Kämmerei
-242.000 €
32,70%
-142.000 €
Bildungskoordination neu ab 2017
11120020 Bildungskoordination neu ab 2017
-142.000 €
19,19%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.400 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.000 € |
12: Personalaufwendungen | -650.700 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.700 € |
15: Abschreibungen | 0 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.600 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -740.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -708.000 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -708.000 € |