Steuerungsunterstützung und Controlling

Haushaltsdiagramm

-356.000 €
Bürgerservice
11120010 Bürgerservice
-356.000 €
48,11%
-242.000 €
Kämmerei
11120000 Kämmerei
-242.000 €
32,70%
-142.000 €
Bildungskoordination neu ab 2017
11120020 Bildungskoordination neu ab 2017
-142.000 €
19,19%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
600 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.400 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
32.000 €
12: Personalaufwendungen
-650.700 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.700 €
15: Abschreibungen
0 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61.600 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-740.000 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-708.000 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-708.000 €