Steuerungsunterstützung und Controlling

Haushaltsdiagramm

-232.000 €
Bürgerservice
11120010 Bürgerservice
-232.000 €
36,19%
-225.000 €
Kämmerei
11120000 Kämmerei
-225.000 €
35,10%
-117.000 €
Bildungskoordination neu ab 2017
11120020 Bildungskoordination neu ab 2017
-117.000 €
18,25%
-67.000 €
Senioren und Soziales (neu ab 2022)
11120030 Senioren und Soziales (neu ab 2022)
-67.000 €
10,45%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
800 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
40.300 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
41.100 €
12: Personalaufwendungen
-557.000 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.100 €
15: Abschreibungen
0 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-58.900 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-641.000 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-599.900 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-599.900 €