Steuerungsunterstützung und Controlling

Haushaltsdiagramm

-286.100 €
Kämmerei
11120000 Kämmerei
-286.100 €
40,46%
-249.000 €
Bürgerservice
11120010 Bürgerservice
-249.000 €
35,21%
-172.000 €
Bildungskoordination neu ab 2017
11120020 Bildungskoordination neu ab 2017
-172.000 €
24,32%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
28.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
28.600 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
56.600 €
12: Personalaufwendungen
-592.400 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.600 €
15: Abschreibungen
-800 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-75.300 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-707.100 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-650.500 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-650.500 €