Innere Verwaltung

Haushaltsdiagramm

-1.066.900 €
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-1.066.900 €
24,12%
-897.600 €
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
-897.600 €
20,29%
-843.300 €
Steuerungsunterstützung und Controlling
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
-843.300 €
19,07%
-456.300 €
Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
-456.300 €
10,32%
-387.400 €
Steuerung
1110 Steuerung
-387.400 €
8,76%
-326.900 €
Personalwesen
1121 Personalwesen
-326.900 €
7,39%
-210.800 €
Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
-210.800 €
4,77%
-93.500 €
Abgabewesen
1132 Abgabewesen
-93.500 €
2,11%
-77.300 €
Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
-77.300 €
1,75%
-43.000 €
Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
-43.000 €
0,97%
-18.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-18.000 €
0,41%
-2.000 €
Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
-2.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
642.600 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-2.853.600 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-910.700 €
15: Abschreibungen
-217.400 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-3.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-437.800 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-4.423.000 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-3.780.400 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
389.000 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-3.391.400 €