Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haushaltsdiagramm
1.647.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
1.647.000 €
97,92%
22.000 €
Allgemeine Förderung junger Menschen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
22.000 €
1,31%
13.000 €
Kooperation und Vernetzung
3680 Kooperation und Vernetzung
13.000 €
0,77%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.406.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.600 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 148.500 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.682.000 € |
12: Personalaufwendungen | -854.200 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338.000 € |
15: Abschreibungen | -308.000 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -2.806.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -195.800 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.502.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.820.000 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.820.000 € |