Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haushaltsdiagramm
-2.990.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
-2.990.000 €
87,85%
-366.000 €
Kooperation und Vernetzung
3680 Kooperation und Vernetzung
-366.000 €
10,75%
-47.500 €
Allgemeine Förderung junger Menschen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
-47.500 €
1,40%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.087.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.100 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.500 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.183.500 € |
12: Personalaufwendungen | -33.500 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338.900 € |
15: Abschreibungen | -228.500 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -2.677.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.600 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.403.500 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.220.000 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.220.000 € |