Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
-318.000 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-318.000 €
72,67%
72.600 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
72.600 €
16,59%
-28.900 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.900 €
6,60%
-16.700 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.700 €
3,82%
1.000 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,23%
-400 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-400 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.600 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 73.600 € |
12: Personalaufwendungen | -318.000 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.700 € |
15: Abschreibungen | -400 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.900 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -364.000 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -290.400 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -290.400 € |