Betreuung Grundschulkinder u. Kernzeit

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 6.906
-46,02 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-46,02 €
57,06%
17,38 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
17,38 €
21,54%
-11,60 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11,60 €
14,38%
5,07 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5,07 €
6,28%
-0,36 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,36 €
0,45%
-0,23 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-0,23 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -46,02 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    17,38 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -11,60 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    5,07 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,36 €
  • 15 Abschreibungen
    -0,23 €
  • Summe
    -35,77 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
22,44 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-58,21 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-35,77 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-35,77 €